銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版) | 誠品線上

銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版)

作者 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會
出版社 三民書局股份有限公司
商品描述 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版):本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及

內容簡介

內容簡介 本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及相關法規與函令。

作者介紹

作者介紹 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會

產品目錄

產品目錄 第1篇 內部控制與內部稽核制度第一章 內部控制的原理原則第二章 內部控制制度之建立與執行 第2篇 金融機構各項業務查核 第一章 出納業務第二章 存匯業務第三章 授信業務暨逾期放款第四章 外匯業務第五章 投資業務第六章 信託業務第七章 財富管理業務第八章 票券及證券業務 第九章 消費金融業務第十章 資訊業務第十一章 衍生性金融商品

商品規格

書名 / 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版)
作者 / 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會
簡介 / 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版):本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及
出版社 / 三民書局股份有限公司
ISBN13 / 9789863992677
ISBN10 /
EAN / 9789863992677
誠品26碼 / 2682656233001
頁數 / 601
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文 繁體
尺寸 / 19.1*25.7x19.1x25.7cm
級別 / N:無

最佳賣點

最佳賣點 : 本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及相關法規與函令。

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