銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版)
作者 | 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會 |
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出版社 | 三民書局股份有限公司 |
商品描述 | 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版):本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及 |
作者 | 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會 |
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出版社 | 三民書局股份有限公司 |
商品描述 | 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版):本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及 |
內容簡介 本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及相關法規與函令。
作者介紹 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會
產品目錄 第1篇 內部控制與內部稽核制度第一章 內部控制的原理原則第二章 內部控制制度之建立與執行 第2篇 金融機構各項業務查核 第一章 出納業務第二章 存匯業務第三章 授信業務暨逾期放款第四章 外匯業務第五章 投資業務第六章 信託業務第七章 財富管理業務第八章 票券及證券業務 第九章 消費金融業務第十章 資訊業務第十一章 衍生性金融商品
書名 / | 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版) |
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作者 / | 財團法人台灣金融研訓院編輯委員會 |
簡介 / | 銀行內部控制與內部稽核 (2024年最新版):本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及 |
出版社 / | 三民書局股份有限公司 |
ISBN13 / | 9789863992677 |
ISBN10 / | |
EAN / | 9789863992677 |
誠品26碼 / | 2682656233001 |
頁數 / | 601 |
裝訂 / | P:平裝 |
語言 / | 1:中文 繁體 |
尺寸 / | 19.1*25.7x19.1x25.7cm |
級別 / | N:無 |
最佳賣點 : 本書內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及相關法規與函令。